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课程回顾:《税务管理与筹划专题研讨班》成功举行
诊断经营税务风险+提供有效解决方案
2018年国地税合并,新个税改革,社保并税实施...2019年随着税收变革越来越频繁和深入,企业所面临的税务风险事件正在变得越来越多。因此,税务筹划越来越多地成为企业必经之路。(税务管理与筹划专题研讨班企业家学员与王泽国教授合影留念)
为帮助企业掌握最新的企业税收优惠政策,提高企业税收筹划能力,合理降低税费负担,化被动适应为主动掌控应对之道的北京视野天地国际教育文化交流中心《税务管理与筹划专题研讨班》在2月14—16日成功举行。
谋事在先,花小钱办大 事,谋事在后,耗费巨大往往事倍功半。为期三天的《税务管理与筹划专题研讨班》实战专业课程精彩回顾如下:
晨读国学经典
企业家学员在晨读国学经典中开启学习
2月14—15日,视野文化交流中心特邀请我国著名的纳税筹划操作实务专家,中国注册会计师、注册税务师王泽国教授授课。
王泽国教授在给企业家学员授课中
税务风控管理及税务筹划是一项复杂的系统工程。本次专题课程通过权威分析和专业讲解企业所得税、增值税、个人所得税等改革对企业及个人的影响。梳理了2018-2019年税务稽查的最新变化及防范要点,传授各个税种的筹划要点与方法,防范风险。
提升了企业管理层、财务部门防控纳税风险的实战能力,帮助企业掌握了在各种新政下的破局之道。更新、补充、拓宽专业知识...
开展税收筹划,创造最大的利润
重点提示:税务筹划的关键就是帮助企业了解最新财税政策变化,助力企业在当前会计准则和税法政策的频繁更新中能够及时优化税收筹划,迎合税法,利用税法、充分运用税收优惠政策通过科学、依法、合理地实现降低企业税负。
王教授课程分两天授课,共分三部分讲解企业税务规划与统筹之道,全程大量案例分析,解答实务中热点难点问题、解读最新的税务政策、分享税收管理和税制改革的前沿知识,提供有效地应对策略,全面讲解了企业经营决策中最实用的合理又合法税务筹划的技术方法,学员们纷纷表示受益匪浅。
学员们在认真记录实用的税务知识
很多人认为税务筹划是企业财务负责的事情,其实税务筹划并不仅仅局限于企业财务人员的范畴。在这次学习中,王教授便结合同学们的实际情况,站在企业的角度和需求,从管理层的位置和高度看待和分析税务,并帮助同学们针对本企业实际情况制订了更安全有效、适用的税务筹划,从而使同学们对于企业的税务管理更具有战略性和预见性。
大量的案例分析让每个学员都很受益,认真听讲怕错过每一个细节
税务筹划落地,须构建好“证据链”
王老师说:税务筹划并非仅仅涉及税务事项的处理,还与商业安排、合同签署等息息相关,同时,税务机关还比较关注纳税人财务事项的处理以及相关凭证材料。因此,税务筹划的开展,通常需要合同、财务等有机衔接起来,同时确保各项材料内在逻辑的一致性。
企业家学员沉浸在精彩课程中
课堂现场咨询交流
企业家学员围绕自己企业面临的税务问题互动交流请教、解答,现场气氛热烈~
企业家学员纷纷向王教授请教企业发展中遇到的税务问题,老师逐一进行解答,并给出了建设性意见,让学员们激动不已!
王老师解答学员具体问题,学员认真聆听和记录解决问题的具体方法。
课下请教交流
企业家学员们学习热情高涨,课堂下也在抓住宝贵时间与老师交流
专业建议:
企业实施税务筹划的关键是根据企业的业务类别,选择合适的税务筹划策略。在经营活动中,选择合适的筹划措施控制成本和风险。在经营过程中业务模式调整了,筹划措施也需调整。
在任何情况下,我们首先确保企业经营的安全性。守法诚信是我们不可逾越的底线真实交易,所有的筹划都必须建立在真实交易的基础上。最后,公司领导和财务人员要领悟财税方面的学习方法,长期进步。
刘桓教授《税务改革》课程——
12月16日,我们邀请国务院参事、教授,中央财经大学税学院副院长,清华大学、北京大学MBA、MPA主讲客座教授刘桓为企业家学员授课。
(税务管理与筹划专题研讨班企业家学员与刘桓教授合影留念)
晨读国学经典:
晨读国学经典提升学习的精气神
第三天课程,刘桓教授从宏观方面讲解我国税收基础知识与税收体系,国家税制改革的必要性及目前我国在税改方面存在的问题等,以了解税收政策的动向、趋势、影响,把握当前税改的策略变化。以下是课程部分精要:
刘桓教授再给企业家学员授课中
刘教授首先从中国税收制度与企业税收成本安排开题,从近期中国税收制度改革设想;四大主体税种的改革趋势;关于中国的个人所得税制度等几大方面详细分析讲解我国的税收制度的改革。
同学们聚精会神听讲中
刘教授不仅站在税收遵从的角度,对纳税义务人应有的税收法规知识进行了剖析,而且站在“立法者”的角度将税法条款背后的缘由娓娓道来。对中国税法进行了精彩的诠释。
中国税收制度将要迎来巨变:
课程中讲到,中国税收制度变化趋势是知识经济逐渐成为引领;第三产业发展迅速;经济发展动力发生转换。以上变化涉及到中国目前主体税种增值税的地位及改革定位!
企业家学员坐满课堂认真学习
企业税务风险防范—— 换位思考的企业税务问题探讨
企业税务风险是指因企业的涉税行为未能正确有效地遵守税收法规而导致企业未来利益损失的可能性。
学员认真记录课程内容
纳税筹划的基本路径:
纳税筹划的方法有许多种,但归纳起来,可以分为两种:
1、按照公司企业生产经营的主要过程进行筹划;
2、按照我国现行税收制度的特点,就其主要税种所涉及的范围进行筹划。
企业并购及资产重组环节的税务筹划中列举了在不同的情况下,运用不同公司组合形式进行节税的实务举例。
税务筹划中的实例解析深深吸引学员认真的目光.....
新个税征收对象划分:
(一)工资、薪金所得;
(二)劳务报酬所得;
(三)稿酬所得;
(四)特许权使用费所得;
(五)经营所得;
(六)利息、股息、红利所得;
(七)财产租赁所得;
(八)财产转让所得;
(九)偶然所得。
结果,会产生部分高收入劳动者的税收负担较税改前有所增加,但资本项下收入的税负没有提高的现象。
刘教授对个人所得税节税的要点,年终奖适用税率临界点的节税方法,工资与年终奖的合理配置进行了详细分析,给在场学员以很多实操的方式方法。
精彩课程内容学员用手机拍照快速记录
课堂精彩互动
刘桓教授跟企业家学员在课上和课下进行了精彩的交流咨询互动...
纷纷互动,掌声如雷!
课下刘桓教授与学员进行愉快交流
你最棒
现场学员课后感想
通过学习掌握了税务风险防范的几大方面,以及在实操过程中的运用,我会学以致用更好的为企业防范风险;从宏观方面了解了国家税收制度的必然性及目前我国在税政方面存在的问题。
——刘学员
税务筹划,使我懂得了如何在不违背国家法律法规的前提下,怎样公平公正地做好纳税工作。及时了解税收的优惠政策,使企业利润最大化。
——张学员
通过这次学习,使我更深刻地了解税法的内容,根据新税法的要求,调整一些不规范的会计处理方法,规避税务风险。课程紧扣最新财税政策,贴合企业财务实际,重点突出,操作性强。
——李学员
掌握纳税筹划的方法和变通方式,财务票据的风险和防范要有依据的完整性。交易方式的不同影响企业家利润的核算,税负低洼地、PC的利用、四大税种的节税方法。税收制度对不同企业的影响,税收对中国经济走向的影响,将来房地产税的征收方式...
——杨学员
这次学习到遇到税务风险时如何应对,此次学习不仅仅是涨知识那么简单,重要的是领悟财税方面的学习方法,税务筹划知识学习到现在很多企业所急需解决的实际问题。
——周学员
感谢我们两位老师,干货满满,开阔了思路,给我们财务人员指点迷津,债务重组、股权方式的不同对税负都有影响。税务风险防范意的提高利于企业成长!
——赵学员
三天课程多方面税务知识资深解读、务筹划工作的操作要点、符合实际的节税与避税方法和技能,对税务筹划的重要性与实际案例分析、交流与分享,受益良多!
——孟学员
三天的课程转瞬即逝,通过本次税务课程的学习,加深了学员们对税务筹划和管理的系统性认知,为企业今后更好的发挥和借助税务方面优势开展项目提供了借鉴,使大家掌握了纳税策略和企业权益保障方法,财税知识得到提升!!相信接下来的日子,再创辉煌的成绩!